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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3979 Data de lançamento: 23/07/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 0,00 795,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2020 PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 795,33
23/07/2020 FOLHA DE PGTO 07/2020 795,33
31/07/2020 Pagamento de Empenho 3979/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 795,33
TOTAL 795,33 795,33 795,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.