Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4095 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA CONSERTO ALTERNADOR GOL |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
CONSERTO PNEU |
15,00 |
15,00 |
2.00 |
LAVAGEM SPACEFOX IUX 5096 |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
LAVAGEM GOL ISF 7059
Finalidade: CONSERTO E LAVAGEM VEICULOS SEC. OBRAS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2020 |
MÃO DE OBRA CONSERTO ALTERNADOR GOL CONSERTO PNEU LAVAGEM SPACEFOX IUX 5096 LAVAGEM GOL ISF 7059
Finalidade: CONSERTO E LAVAGEM VEICULOS SEC. OBRAS |
155,00 |
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27/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030198185; |
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155,00 |
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06/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4095/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.