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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A CHAPECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4221 Data de lançamento: 05/08/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Peças diversas, conforme relação anexa na proposta Finalidade: Recuperação Motoniveladora Caterpillar 140 H,(revisão ar condicionado, substituição inter. partida, usinagem olhais cilindros de articulação, revisão articulação central, subst. amortecedor art. Volan 23.906,87 23.906,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2020 Peças diversas, conforme relação anexa na proposta Finalidade: Recuperação Motoniveladora Caterpillar 140 H,(revisão ar condicionado, substituição inter. partida, usinagem olhais cilindros de articulação, revisão articulação central, subst. amortecedor art. Volan 23.906,87
31/08/2020 Conforme DANFE Nº 3/91998; 23.906,87
21/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 7.968,88
27/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 15.937,99
27/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 7.968,88
27/10/2020 erro -15.937,99
24/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 7.969,11
TOTAL 23.906,87 23.906,87 23.906,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.