Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A CHAPECO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4221 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
19 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Peças diversas, conforme relação anexa na proposta
Finalidade: Recuperação Motoniveladora Caterpillar 140 H,(revisão ar condicionado, substituição inter. partida, usinagem olhais cilindros de articulação, revisão articulação central, subst. amortecedor art. Volan |
23.906,87 |
23.906,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2020 |
Peças diversas, conforme relação anexa na proposta
Finalidade: Recuperação Motoniveladora Caterpillar 140 H,(revisão ar condicionado, substituição inter. partida, usinagem olhais cilindros de articulação, revisão articulação central, subst. amortecedor art. Volan |
23.906,87 |
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31/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/91998; |
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23.906,87 |
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21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 |
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7.968,88 |
27/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 |
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15.937,99 |
27/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 |
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|
7.968,88 |
27/10/2020 |
erro |
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-15.937,99 |
24/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 |
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7.969,11 |
TOTAL |
23.906,87 |
23.906,87 |
23.906,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.