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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4226 Data de lançamento: 05/08/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DESINFETANTE 2 LT 4,75 14,25
2.00 DESINFETANTE 2 LT 6,25 12,50
3.00 ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS 12,99 38,97
2.00 PILHA AAA 10,50 21,00
2.00 PILHA AA 10,00 20,00
5.00 PULVERIZADOR 500 ML 10,00 50,00
5.00 SACO MESCLADO PANOS 6,50 32,50
16.00 PAPÉL HIGIÊNICO 4,50 72,00
20.00 PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 12,50 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2020 DESINFETANTE 2 LT DESINFETANTE 2 LT ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS PILHA AAA PILHA AA PULVERIZADOR 500 ML SACO MESCLADO PANOS PAPÉL HIGIÊNICO PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 511,22
05/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8439; 511,22
05/08/2020 valor a ser pago com recurso covid -511,22
05/08/2020 valor a ser pago com recurso covid -511,22
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.