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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4369 Data de lançamento: 18/08/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.88 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 4,85 392,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2020 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 392,27
18/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/25934; 000/25979; 392,27
20/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 392,27
TOTAL 392,27 392,27 392,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.