Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
458 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL-ESF/SAUDE BUCAL/PMAQ-FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
1.775,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2020 |
1.775,32 |
|
|
20/01/2020 |
FOLHA DE PGTO DE JANEIRO DE 2020 |
|
1.775,32 |
|
27/01/2020 |
estornado para ser empenahdo em recursos do asps |
|
-1.293,93 |
|
27/01/2020 |
estornado para ser empenahdo em recursos do asps |
-1.293,93 |
|
|
30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 458/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
481,39 |
TOTAL |
481,39 |
481,39 |
481,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.