Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4729 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERRUPTOR RÉ |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR FREIO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
JG PALHETAS
Finalidade: PEÇAS CONSERTO UNO IVJ 5397 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2020 |
INTERRUPTOR RÉ INTERRUPTOR FREIO JG PALHETAS
Finalidade: PEÇAS CONSERTO UNO IVJ 5397 |
250,00 |
|
|
| 02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030731563; |
|
250,00 |
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| 13/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4729/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.