Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4747 |
Data de lançamento: |
03/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO TAC 3 - SAE 30 |
277,00 |
277,00 |
1.00 |
OLEO EXTRA TURBO 15W40 |
265,00 |
265,00 |
6.00 |
ANTICORROSIVO TR-98
Finalidade: OLEO PARA REVISÃO 2.000 HORAS CARREGADEIRA POWER ZZ |
30,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2020 |
OLEO TAC 3 - SAE 30 OLEO EXTRA TURBO 15W40 ANTICORROSIVO TR-98
Finalidade: OLEO PARA REVISÃO 2.000 HORAS CARREGADEIRA POWER ZZ |
722,00 |
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03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/96571; |
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722,00 |
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17/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2020
RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 |
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722,00 |
TOTAL |
722,00 |
722,00 |
722,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.