Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
480 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1282.18 |
1282,19 LT DE OELO DIESEL. PARA MAQINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
3,84 |
4.923,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
1282,19 LT DE OELO DIESEL. PARA MAQINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
4.923,57 |
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| 20/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/23150; 0/23106; 0/23122; 0/23127; 0/23103; 0/23138; 0/23121; 0/23097; 0/23156; 0/23102; 0/23153; |
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4.923,57 |
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| 27/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 480/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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4.923,57 |
| TOTAL |
4.923,57 |
4.923,57 |
4.923,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.