Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4862 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARAME MIG 0,8MM 15 KG |
213,75 |
213,75 |
2.00 |
CONJUNTO CINTA E CATRACA
Finalidade: CONJUNTO CINTA/CATRACA E ARAME DE SOLDA MIG 0,8MM |
76,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2020 |
ARAME MIG 0,8MM 15 KG CONJUNTO CINTA E CATRACA
Finalidade: CONJUNTO CINTA/CATRACA E ARAME DE SOLDA MIG 0,8MM |
365,75 |
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11/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/0269036; |
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365,75 |
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06/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4862/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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365,75 |
TOTAL |
365,75 |
365,75 |
365,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.