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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4894 Data de lançamento: 15/09/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 DETERGENTE C/5 L 13,99 139,90
50.00 ESPONJA DUPLA FACE 0,99 49,50
6.00 RODO ESPONJA 7,80 46,80
50.00 PANO DE CHÃO 3,99 199,50
30.00 SABÃO EM PÓ 5,45 163,50
20.00 SACO PARA LIXO 20L C/100 10,99 219,80
15.00 SACO PARA LIXO 100 L C/100 29,99 449,85
12.00 SAPÓLIO 500 GR 4,20 50,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2020 DETERGENTE C/5 L ESPONJA DUPLA FACE RODO ESPONJA PANO DE CHÃO SABÃO EM PÓ SACO PARA LIXO 20L C/100 SACO PARA LIXO 100 L C/100 SAPÓLIO 500 GR 1.319,25
16/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8818; 205,46
21/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2020 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 205,46
08/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9055; 1.113,79
15/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2020 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 1.113,79
TOTAL 1.319,25 1.319,25 1.319,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.