Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5008 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES, REF.: REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO |
0,00 |
1.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES, REF.: REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO |
1.045,00 |
|
|
| 22/09/2020 |
FOLHA DE PGTO
09/2020 |
|
1.045,00 |
|
| 19/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5008/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.045,00 |
| TOTAL |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.