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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5050 Data de lançamento: 22/09/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO 0,00 798,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2020 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO 798,65
22/09/2020 FOLHA DE PGTO 09/2020 798,65
30/09/2020 Pagamento de Empenho 5050/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 798,65
TOTAL 798,65 798,65 798,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.