Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
511 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.18 |
50,18 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO |
5,04 |
252,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2020 |
50,18 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO |
252,95 |
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22/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23137; |
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252,95 |
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27/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 511/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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252,95 |
TOTAL |
252,95 |
252,95 |
252,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.