Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
23/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
113.13 |
113,13 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DE OBRAS |
5,04 |
570,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2020 |
113,13 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DE OBRAS |
570,13 |
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23/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/23129; 0/23152; 0/23119; |
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570,13 |
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27/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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570,13 |
TOTAL |
570,13 |
570,13 |
570,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.