Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ABRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5305 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO RETORNO HIDR. - GIRAT. |
541,39 |
541,39 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE LINHA DO PILOTO
Finalidade: FILTROS HIDRAULICO ESCAVADEIRA 160 |
336,40 |
336,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
FILTRO RETORNO HIDR. - GIRAT. ELEMENTO FILTRANTE LINHA DO PILOTO
Finalidade: FILTROS HIDRAULICO ESCAVADEIRA 160 |
877,79 |
|
|
01/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/1695; |
|
877,79 |
|
05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5305/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
877,79 |
TOTAL |
877,79 |
877,79 |
877,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.