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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5341 Data de lançamento: 05/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PAPÉL HIGIÊNICO 12RL 12,99 155,88
2.00 PILHA 4,50 9,00
1.00 BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE 11,50 11,50
2.00 BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE 11,00 22,00
3.00 DESINFETANTE - 2 LT. 6,25 18,75
3.00 DESINFETANTE 2 LT 4,75 14,25
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS 8,50 8,50
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS 7,90 7,90
1.00 DESINFETANTE 2 LT Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 5,50 5,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2020 PAPÉL HIGIÊNICO 12RL PILHA BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE DESINFETANTE - 2 LT. DESINFETANTE 2 LT AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS DESINFETANTE 2 LT Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 253,28
05/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9882; 253,28
05/11/2020 Pagamento de Empenho 5341/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 253,28
TOTAL 253,28 253,28 253,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.