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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5358 Data de lançamento: 06/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GANCHO OLHAL 3 TON. 61,34 122,67
100.00 ARRUELA LISA - 1/4 0,06 5,77
1.00 BOMBA MANUAL GRAXA 120,90 120,90
12.00 DESENGRIPANTE 5,49 65,88
1.00 REMENDO A QUENTE 52,28 52,28
1.00 COLA VULK - BORRACHARIA 42,42 42,42
1.00 ALICATE DE CORTE Finalidade: OFICINA MECANICA MUNICIPAL 52,11 52,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2020 GANCHO OLHAL 3 TON. ARRUELA LISA - 1/4 BOMBA MANUAL GRAXA DESENGRIPANTE REMENDO A QUENTE COLA VULK - BORRACHARIA ALICATE DE CORTE Finalidade: OFICINA MECANICA MUNICIPAL 462,03
06/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/0271445; 462,03
05/11/2020 Pagamento de Empenho 5358/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 462,03
TOTAL 462,03 462,03 462,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.