Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5380 |
Data de lançamento: |
07/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
480,00 |
960,00 |
2.00 |
KIT AMORTECEDOR - DIANTEIRO |
60,00 |
120,00 |
1.00 |
BIELETA ESTABILIZADOR |
58,00 |
58,00 |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
280,00 |
560,00 |
2.00 |
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: CONSERTO SPIN IVS 6560 SEC. SAUDE |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2020 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR - DIANTEIRO BIELETA ESTABILIZADOR AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: CONSERTO SPIN IVS 6560 SEC. SAUDE |
1.818,00 |
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07/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031230322; |
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1.818,00 |
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05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2020
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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1.818,00 |
TOTAL |
1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.