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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: POWERZZ LTDA FILIAL SANANDUVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5415 Data de lançamento: 09/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 COXIM ROLO COMPACTADOR Finalidade: ROLO POWERZZ 818E 271,91 1.903,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2020 COXIM ROLO COMPACTADOR Finalidade: ROLO POWERZZ 818E 1.903,36
09/10/2020 Conforme DANFE Nº 0/1949; 1.903,36
04/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5415/2020 POWERZZ LTDA Filial SANANDUVA - 5376 1.903,36
TOTAL 1.903,36 1.903,36 1.903,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.