Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JONAS EMILIO BAGATINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5424 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. |
2.685,68 |
2.685,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2020 |
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. |
2.685,68 |
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13/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/0117; |
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2.685,68 |
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19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2020
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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2.685,68 |
TOTAL |
2.685,68 |
2.685,68 |
2.685,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.