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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5450 Data de lançamento: 14/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
81.82 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX, IZG 3E41 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5,08 415,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2020 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX, IZG 3E41 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 415,64
14/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/26743; 000/26860; 415,64
16/10/2020 Pagamento de Empenho 5450/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 415,64
TOTAL 415,64 415,64 415,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.