Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5451 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.81 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA, IYF 8386 - GABINETE DO PREFEITO |
5,08 |
217,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA, IYF 8386 - GABINETE DO PREFEITO |
217,48 |
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| 14/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26742; |
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217,48 |
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| 16/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5451/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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217,48 |
| TOTAL |
217,48 |
217,48 |
217,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.