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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5490 Data de lançamento: 16/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VASELINA SOLIDA-BALDE 3KG 60,75 60,75
20.00 PARAFUSO ROS. GROS. - 3/4 X 5 - ROSCA PARCIAL 8,08 161,68
20.00 PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 2,34 46,81
20.00 PARAFUSO R.GROS. - 5/8 Finalidade: OFICINA MECANICA MUNICIPAL 3,88 77,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2020 VASELINA SOLIDA-BALDE 3KG PARAFUSO ROS. GROS. - 3/4 X 5 - ROSCA PARCIAL PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 PARAFUSO R.GROS. - 5/8 Finalidade: OFICINA MECANICA MUNICIPAL 346,73
16/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/0272020; 346,73
05/11/2020 Pagamento de Empenho 5490/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 346,73
TOTAL 346,73 346,73 346,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.