Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VASELINA SOLIDA-BALDE 3KG |
60,75 |
60,75 |
20.00 |
PARAFUSO ROS. GROS. - 3/4 X 5 - ROSCA PARCIAL |
8,08 |
161,68 |
20.00 |
PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 |
2,34 |
46,81 |
20.00 |
PARAFUSO R.GROS. - 5/8
Finalidade: OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
3,88 |
77,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2020 |
VASELINA SOLIDA-BALDE 3KG PARAFUSO ROS. GROS. - 3/4 X 5 - ROSCA PARCIAL PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 PARAFUSO R.GROS. - 5/8
Finalidade: OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
346,73 |
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16/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/0272020; |
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346,73 |
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05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5490/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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346,73 |
TOTAL |
346,73 |
346,73 |
346,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.