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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5739 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO2020 0,00 154,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO2020 154,98
23/10/2020 FOLHA DE PGTO 10/2020 154,98
30/10/2020 Pagamento de Empenho 5739/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 154,98
TOTAL 154,98 154,98 154,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.