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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5750 Data de lançamento: 26/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FITA ISOLANTE 4,75 95,00
5.00 FITA AUTOFUSÃO 10M 13,20 66,00
4.00 GANCHO OLHAL Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA 34,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2020 FITA ISOLANTE FITA AUTOFUSÃO 10M GANCHO OLHAL Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA 297,00
26/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/0273137; 297,00
05/11/2020 Pagamento de Empenho 5750/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,00
TOTAL 297,00 297,00 297,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.