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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5818 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMOSTATO 278,20 278,20
1.00 RELE 15,00 15,00
1.00 FUSÍVEL 25,00 25,00
1.00 PORTA FUSIVEL 15,00 15,00
1.00 CONECTOR DE RELE 22,00 22,00
6.00 TERMIINAL AUTOMOTIVO Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO CARREGADEIRA POWER ZZ 12,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 TERMOSTATO RELE FUSÍVEL PORTA FUSIVEL CONECTOR DE RELE TERMIINAL AUTOMOTIVO Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO CARREGADEIRA POWER ZZ 427,20
27/10/2020 Conforme DANFE Nº 000/2127; 427,20
05/11/2020 Pagamento de Empenho 5818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 427,20
TOTAL 427,20 427,20 427,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.