Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5827 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.69 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VAN SPRINTER PLACA IZI1H79 |
3,92 |
190,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VAN SPRINTER PLACA IZI1H79 |
190,86 |
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27/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27055; |
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190,86 |
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09/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5827/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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190,86 |
TOTAL |
190,86 |
190,86 |
190,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.