| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5832 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.98 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5,25 | 199,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 199,41 | ||
| 27/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27011; | 199,41 | ||
| 09/11/2020 | Pagamento de Empenho 5832/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,41 | ||
| TOTAL | 199,41 | 199,41 | 199,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||