Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5865 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM ONIX IZG 3E41 |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
LAVAGEM VAN SPRINTER IZI1H79
Finalidade: LAVAGEM VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
LAVAGEM ONIX IZG 3E41 LAVAGEM VAN SPRINTER IZI1H79
Finalidade: LAVAGEM VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO |
100,00 |
|
|
29/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031564710; |
|
100,00 |
|
18/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5865/2020
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.