Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5872 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CÂMARA DE AR ARO14 STRADA |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
OLEO 20W50 SPACE
Finalidade: MATERIAL PARA VEICULOS SEC. OBRAS |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
CÂMARA DE AR ARO14 STRADA OLEO 20W50 SPACE
Finalidade: MATERIAL PARA VEICULOS SEC. OBRAS |
62,00 |
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29/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031564648; |
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62,00 |
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18/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,00 |
TOTAL |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.