MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIOAL E MINISTÉRIOS.
SAÍDA DIA 06/12/2020 E RETORNO DIA 10/12/2020
3.173,63
3.173,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2020
QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIOAL E MINISTÉRIOS.
SAÍDA DIA 06/12/2020 E RETORNO DIA 10/12/2020
3.173,63
06/11/2020
QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIOAL E MINISTÉRIOS.
3.173,63
15/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2020
Marcelo Arruda - 203
3.173,63
TOTAL
3.173,63
3.173,63
3.173,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.