Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6019 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
GRAMPO P/ CARROCERIA CAMINHÃO |
45,00 |
180,00 |
8.00 |
PORCA SEX. C/ TRAVA - 3/4
Finalidade: GRAMPO PARA CARROCERIA |
2,50 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2020 |
GRAMPO P/ CARROCERIA CAMINHÃO PORCA SEX. C/ TRAVA - 3/4
Finalidade: GRAMPO PARA CARROCERIA |
200,00 |
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11/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/15887; |
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200,00 |
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20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2020
FABIANI & CIA LTDA - 1549 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.