Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6070 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
TUBO PEAD 20 X 2,8MM PN20 |
5,30 |
2.120,00 |
6.00 |
UNIÃO - EMENDA |
29,90 |
179,40 |
4.00 |
ADAPTADOR PEAD 20 X 3/4 |
18,30 |
73,20 |
2.00 |
TEE PEAD 20
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL |
31,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2020 |
TUBO PEAD 20 X 2,8MM PN20 UNIÃO - EMENDA ADAPTADOR PEAD 20 X 3/4 TEE PEAD 20
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL |
2.434,60 |
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19/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/851; |
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2.434,60 |
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30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 6070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.434,60 |
TOTAL |
2.434,60 |
2.434,60 |
2.434,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.