O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6135 Data de lançamento: 20/11/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
79.00 PEDRISCO 65,00 5.135,00
9.00 PÓ DE PEDRA Finalidade: 79 TON. DE PEDRISCO E 09 TON. DE PÓ DE PEDRA PARA PASSEIO EM RUAS DA CIDADE 75,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2020 PEDRISCO PÓ DE PEDRA Finalidade: 79 TON. DE PEDRISCO E 09 TON. DE PÓ DE PEDRA PARA PASSEIO EM RUAS DA CIDADE 5.810,00
30/11/2020 Conforme DANFE Nº 1/10887; 994,50
18/12/2020 PEDRISCO PÓ DE PEDRA Finalidade: 79 TON. DE PEDRISCO E 09 TON. DE PÓ DE PEDRA PARA PASSEIO EM RUAS DA CIDADE 1.966,25
21/12/2020 PEDRISCO PÓ DE PEDRA Finalidade: 79 TON. DE PEDRISCO E 09 TON. DE PÓ DE PEDRA PARA PASSEIO EM RUAS DA CIDADE 1.248,65
07/01/2021 PEDRISCO PÓ DE PEDRA Finalidade: 79 TON. DE PEDRISCO E 09 TON. DE PÓ DE PEDRA PARA PASSEIO EM RUAS DA CIDADE 1.382,35
11/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2020 MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI - 5855 994,50
11/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2020 MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI - 5855 1.248,65
11/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2020 MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI - 5855 1.966,25
26/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2020 MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI - 5855 1.382,35
30/12/2021 estornado por não entrega do material -218,25
TOTAL 5.591,75 5.591,75 5.591,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.