Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6209 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
0,00 |
667,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
667,88 |
|
|
| 23/11/2020 |
FOLHA DE PGTO REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
|
667,88 |
|
| 16/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6209/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
667,88 |
| TOTAL |
667,88 |
667,88 |
667,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.