Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
624 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1471.86 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: RETRO JCB, ESCAVADEIRA HYUNDAI 160 LC 9SB, MOTONIVELADORA CATERPILAR 140 H, CARREGADOR POER ZZ - - 936A, CAMINHÕES MERCEDEZ IZA 2E84 e IVE 1386 e CAMIONETE F100 - IHK2256 |
3,84 |
5.651,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: RETRO JCB, ESCAVADEIRA HYUNDAI 160 LC 9SB, MOTONIVELADORA CATERPILAR 140 H, CARREGADOR POER ZZ - - 936A, CAMINHÕES MERCEDEZ IZA 2E84 e IVE 1386 e CAMIONETE F100 - IHK2256 |
5.651,94 |
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30/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23227; 000/23171; 000/23225; 000/23277; 000/23190; 000/23219; 000/23279; 000/23220; 000/23193; 000/23254; 000/23170; 000/23169; 000/23208; 000/23221; 000/23204; |
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5.651,94 |
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04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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5.651,94 |
TOTAL |
5.651,94 |
5.651,94 |
5.651,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.