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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6350 Data de lançamento: 25/11/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANCHÃO PARA PNEUS 15,00 15,00
1.00 TAMPA RADIADOR 35,00 35,00
1.00 CORREIA 32,00 32,00
1.00 CORREIA Finalidade: MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULOS SEC. OBRAS 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2020 MANCHÃO PARA PNEUS TAMPA RADIADOR CORREIA CORREIA Finalidade: MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULOS SEC. OBRAS 127,00
25/11/2020 Conforme DANFE Nº 890/031960067; 127,00
07/12/2020 Pagamento de Empenho 6350/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 127,00
TOTAL 127,00 127,00 127,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.