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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6351 Data de lançamento: 25/11/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA 23,10 231,00
10.00 CAPA P/ MANGUEIRAS - CONFORME AMOSTRA 8,40 84,00
5.00 MANGA ALTA PRESSÃO - 04 TRAMAS AÇO 105,00 525,00
4.00 TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA 19,25 77,00
4.00 CAPA P/ MANGUEIRAS - CONFORME AMOSTRA 9,80 39,20
5.00 MANGA ALTA PRESSÃO - 3/4 - 02 TRAMAS DE AÇO 63,70 318,50
10.00 MANGA ALTA PRESSÃO - 5/8 - 02 TRAMAS DE AÇO 58,10 581,00
4.00 TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA 26,00 104,00
4.00 CAPA P/ MANGUEIRAS - P/ MANGA 04 TRAMAS AÇO Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 12,60 50,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2020 TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA CAPA P/ MANGUEIRAS - CONFORME AMOSTRA MANGA ALTA PRESSÃO - 04 TRAMAS AÇO TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA CAPA P/ MANGUEIRAS - CONFORME AMOSTRA MANGA ALTA PRESSÃO - 3/4 - 02 TRAMAS DE AÇO MANGA ALTA PRESSÃO - 5/8 - 02 TRAMAS DE AÇO TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA CAPA P/ MANGUEIRAS - P/ MANGA 04 TRAMAS AÇO Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 2.010,10
25/11/2020 Conforme DANFE Nº 1/99012; 2.010,10
04/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2020 RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 2.010,10
TOTAL 2.010,10 2.010,10 2.010,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.