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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 6401 Data de lançamento: 27/11/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA DE CORREIA AR CONDICIONADO 30,00 30,00
5.00 MONTAGEM DE PNEU 10,00 50,00
2.00 CONSERTO PNEU STRADA APU 0984 15,00 30,00
1.00 LAVAGEM GOL ISF 7059 30,00 30,00
2.00 LAVAGEM SPACE Finalidade: LAVAGEM E CONSERTO VEICULOS SEC. OBRAS 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2020 SERVIÇO TROCA DE CORREIA AR CONDICIONADO MONTAGEM DE PNEU CONSERTO PNEU STRADA APU 0984 LAVAGEM GOL ISF 7059 LAVAGEM SPACE Finalidade: LAVAGEM E CONSERTO VEICULOS SEC. OBRAS 200,00
27/11/2020 Conforme DANFE Nº 890/032020363; 200,00
07/12/2020 Pagamento de Empenho 6401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.