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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6406 Data de lançamento: 27/11/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Reportagem fotográfica Finalidade: VALOR PARA REGISTRO DE FOTOS NA ABERTURA DO NATAL 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2020 Reportagem fotográfica Finalidade: VALOR PARA REGISTRO DE FOTOS NA ABERTURA DO NATAL 480,00
30/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/80; 480,00
30/11/2020 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6406/2020, 3678 - Marli Teresinha Kososki Gallina 9,60
07/12/2020 Pagamento de Empenho 6406/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 470,40
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 30/11/2020 9,60 Lançada
TOTAL   9,60