Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6406 |
Data de lançamento: |
27/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Reportagem fotográfica
Finalidade: VALOR PARA REGISTRO DE FOTOS NA ABERTURA DO NATAL |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2020 |
Reportagem fotográfica
Finalidade: VALOR PARA REGISTRO DE FOTOS NA ABERTURA DO NATAL |
480,00 |
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30/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/80; |
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480,00 |
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30/11/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6406/2020, 3678 - Marli Teresinha Kososki Gallina |
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9,60 |
07/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6406/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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470,40 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
30/11/2020 |
9,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,60 |
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