Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Comunicações Postais |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA
ANTENAS INTERNET
P/ 2020 |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2020 |
ENERGIA ELÉTRICA
ANTENAS INTERNET
P/ 2020 |
4.000,00 |
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31/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/058846506; U/058846508; U/058846507; U/058846502; U/058846505; U/058846504; |
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516,36 |
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31/01/2020 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-3.483,64 |
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17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 653/2020
RGE Sul Distribuidora de Energia S A - 3095 |
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516,36 |
TOTAL |
516,36 |
516,36 |
516,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.