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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6744 Data de lançamento: 17/12/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Auxilio
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMACIA SÃO JORGE EM MEDICAMENTOS QUE NÃO ESTÃO DISPONIVEIS NA UBS PARA PACIENTES CARENTES. PAGAR A FARMACIA SAO JORGE 323,22 323,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMACIA SÃO JORGE EM MEDICAMENTOS QUE NÃO ESTÃO DISPONIVEIS NA UBS PARA PACIENTES CARENTES. PAGAR A FARMACIA SAO JORGE 323,22
17/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7819; 001/7817; 001/7818; 001/7837; 323,22
22/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2020 Farmacia Sao Jorge - 423 323,22
TOTAL 323,22 323,22 323,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.