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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6777 Data de lançamento: 21/12/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VASSOURA DE JARDIM 32,00 128,00
3.00 VASSOURA DE JARDIM 19,00 57,00
1.00 BICO PULVERIZADOR Finalidade: MATERIAL SEC.OBRAS 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2020 VASSOURA DE JARDIM VASSOURA DE JARDIM BICO PULVERIZADOR Finalidade: MATERIAL SEC.OBRAS 192,00
21/12/2020 Conforme DANFE Nº 1/773686; 192,00
23/12/2020 Pagamento de Empenho 6777/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.