Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6777 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
VASSOURA DE JARDIM |
32,00 |
128,00 |
3.00 |
VASSOURA DE JARDIM |
19,00 |
57,00 |
1.00 |
BICO PULVERIZADOR
Finalidade: MATERIAL SEC.OBRAS |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2020 |
VASSOURA DE JARDIM VASSOURA DE JARDIM BICO PULVERIZADOR
Finalidade: MATERIAL SEC.OBRAS |
192,00 |
|
|
21/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/773686; |
|
192,00 |
|
23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6777/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
192,00 |
TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.