Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6966 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1661.34 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,87 |
6.429,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6.429,40 |
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22/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27958; 000/27989; 000/27947; 000/27986; 000/27946; 000/27968; 000/27985; 000/27944; 000/27955; 000/27971; 000/27943; 000/27961; 000/27992; 000/27959; 000/27990; 000/27972; 000/27954; 000/27984; 000/27940; |
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6.429,40 |
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22/12/2020 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-4,00 |
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22/12/2020 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-4,00 |
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30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6966/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.425,40 |
TOTAL |
6.425,40 |
6.425,40 |
6.425,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.