Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6969 |
Data de lançamento: |
23/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FITA ISOLANTE |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
TINTA SPRAY
Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2020 |
FITA ISOLANTE TINTA SPRAY
Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS |
33,00 |
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23/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/032414019; |
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33,00 |
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15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6969/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
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33,00 |
TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.