O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6970 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JOELHO PVC 4,75 9,50
3.00 LUVA DE REDUÇÃO 4,50 13,50
2.00 REGISTRO COM ROSCA 10,00 20,00
3.00 CANO PVC 60MM 125,00 375,00
1.00 ADESIVO COLA PVC 57,00 57,00
4.00 LUVA PVC SOLD. 60MM 17,00 68,00
5.00 TEE ADAPTADOR 1,50 7,50
10.00 LUVA PVC 25MM 1,00 10,00
10.00 JOELHO PVC 25MM 1,25 12,50
1.00 LUVA MULTIUSO 6,00 6,00
1.00 LUVA VAQUETA 19,00 19,00
1.00 ADESIVO COLA PVC - TUBO 23,00 23,00
5.00 CANO PVC - 32 MM 42,00 210,00
1.00 JOELHO 32 MM SOLDAVEL 2,50 2,50
2.00 LUVA DE REDUÇÃO 2,50 5,00
1.00 ADAPTADOR PVC 60 5,00 5,00
2.00 LUVA DE REDUÇÃO 4,50 9,00
16.00 PARAFUSO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA 0,10 1,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 JOELHO PVC LUVA DE REDUÇÃO REGISTRO COM ROSCA CANO PVC 60MM ADESIVO COLA PVC LUVA PVC SOLD. 60MM TEE ADAPTADOR LUVA PVC 25MM JOELHO PVC 25MM LUVA MULTIUSO LUVA VAQUETA ADESIVO COLA PVC - TUBO CANO PVC - 32 MM JOELHO 32 MM SOLDAVEL LUVA DE REDUÇÃO ADAPTADOR PVC 60 LUVA DE REDUÇÃO PARAFUSO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA 854,10
23/12/2020 Conforme DANFE Nº 890/032415222; 854,10
11/01/2021 Pagamento de Empenho 6970/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 854,10
TOTAL 854,10 854,10 854,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.