Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6974 |
Data de lançamento: |
23/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CORDA 10MM |
2,00 |
4,00 |
42.00 |
CORDA DE NYLON |
0,35 |
14,70 |
11.00 |
LAMPADA LED |
28,00 |
308,00 |
1.00 |
REGISTRO PVC - 25 |
9,50 |
9,50 |
1.00 |
PAINEL LED SOBREPOR |
63,00 |
63,00 |
4.00 |
FIO SINGELO 1X1,5MM
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2020 |
CORDA 10MM CORDA DE NYLON LAMPADA LED REGISTRO PVC - 25 PAINEL LED SOBREPOR FIO SINGELO 1X1,5MM
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
407,20 |
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23/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/032398298; |
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407,20 |
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11/01/2021 |
Pagamento de Empenho 6974/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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407,20 |
TOTAL |
407,20 |
407,20 |
407,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.