Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7074 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRATAMENTO/MONITORAMENTO E QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NA ÁREA URBANA. |
354,54 |
354,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2020 |
TRATAMENTO/MONITORAMENTO E QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NA ÁREA URBANA. |
354,54 |
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30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1434; |
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354,54 |
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30/12/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 7074/2020, Lacua Sistema de Tratamento de Agua e Saneamento Ltda |
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17,73 |
07/01/2021 |
Pagamento de Empenho 7074/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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336,81 |
TOTAL |
354,54 |
354,54 |
354,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
30/12/2020 |
17,73 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,73 |
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