MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO - 54,360 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA IYF8386 (VIAGEM A BRASÍLIA ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS).
* 02 A 05/02/2020
260,87
260,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
RESSARCIMENTO - 54,360 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA IYF8386 (VIAGEM A BRASÍLIA ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS).
* 02 A 05/02/2020
260,87
06/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/54759;
260,87
11/02/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2020
Marcelo Arruda - 203
54,95
14/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2020
Marcelo Arruda - 203
205,92
TOTAL
260,87
260,87
260,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.